A.評價準(zhǔn)備
B.樣本抽取
C.評價實施
D.報告形成
E.責(zé)任認(rèn)定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化
B.業(yè)務(wù)操作流程發(fā)生重大變化
C.發(fā)生系統(tǒng)性重大風(fēng)險事件
D.發(fā)生重大責(zé)任事故
E.發(fā)生案件等重大實質(zhì)影響的事項
A.設(shè)計或運行
B.管理或制度
C.業(yè)務(wù)或流程
D.系統(tǒng)或流程
A.現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價
B.非現(xiàn)場測試和非現(xiàn)場評價
C.現(xiàn)場測試和現(xiàn)場評價
D.全部都不對
A.實施偏離度、準(zhǔn)確性偏離度
B.機構(gòu)偏離度、準(zhǔn)確性偏離度
C.實施偏離度、客觀性偏離度
D.機構(gòu)偏離度、客觀性偏離度
A.重大缺陷由董事會進(jìn)行最終認(rèn)定
B.重要缺陷由總行風(fēng)險管理與內(nèi)控管理委員會進(jìn)行最終認(rèn)定
C.一般缺陷由總行內(nèi)控合規(guī)部進(jìn)行最終認(rèn)定
D.一般缺陷由總行風(fēng)險管理部門進(jìn)行最終認(rèn)定
A.財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷和非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷
B.信貸類報告內(nèi)部控制缺陷和非信貸類報告內(nèi)部控制缺陷
C.財務(wù)報告外部控制缺陷和非財務(wù)報告外部控制缺陷
D.科技報告內(nèi)部控制缺陷和非科技報告內(nèi)部控制缺陷
A.一類和二類
B.一類、二類和三類
C.一類、二類、三類和四類
D.一類、二類、三類、四類和五類
A.與被評價機構(gòu)授權(quán)管理權(quán)限掛鉤
B.與被評價機構(gòu)KPI考核掛鉤
C.與被評價機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子綜合經(jīng)營競爭力監(jiān)測指標(biāo)掛鉤
D.與被評價機構(gòu)評先評優(yōu)資格掛鉤
E.上級機構(gòu)約談四類和五類機構(gòu)的負(fù)責(zé)人,加強專項督導(dǎo)和幫扶;采取差別化的監(jiān)督檢查措施
A.上級評價
B.自我評價
C.現(xiàn)場評價
D.非現(xiàn)場評價
A.上級評價
B.自我評價
C.現(xiàn)場評價
D.非現(xiàn)場評價
最新試題
對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的,應(yīng)進(jìn)行()。
"合規(guī)檢查期間,檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律()。"
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則,是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)()問題。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計劃,各級行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃,報()審定后實施。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項,實施()、()判斷,提出審查意見。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些()。
合規(guī)檢查應(yīng)以()為依據(jù)。
對于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎勵。
各級機構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查,按規(guī)定提供檔案資料,保證提供的有關(guān)檔案資料(),不得拒絕、阻擋和隱瞞。