A.增加政府收入
B.鼓勵(lì)出口
C.鼓勵(lì)進(jìn)口
D.在一段時(shí)期內(nèi)限制某種商品的進(jìn)口數(shù)量
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A.直接分?jǐn)偡?br/>B.順序分?jǐn)偡?br/>C.交互分?jǐn)偡?br/>D.逐級向下分配法
A.非正常損耗是正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中正常損耗之外的損失
B.在有效運(yùn)營的環(huán)境中是不會(huì)發(fā)生的
C.由于管理不善導(dǎo)致的損失屬于非正常損耗
D.生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不合理導(dǎo)致的
A.5,000美元
B.20,000美元
C.25,000美元
D.30,000美元
A.使用凈現(xiàn)值法和內(nèi)含報(bào)酬率法所作的投資決策是一致的
B.通常凈現(xiàn)值法比內(nèi)涵報(bào)酬率法更實(shí)用
C.使用凈現(xiàn)值法時(shí),采用最低可接受回報(bào)率比內(nèi)含報(bào)酬率更可靠
D.內(nèi)含報(bào)酬率法假設(shè)每期獲得的現(xiàn)金可以以內(nèi)含報(bào)酬率進(jìn)行再投資
A.所有風(fēng)險(xiǎn)性投資都必須經(jīng)CFO 審批才可執(zhí)行
B.超過一定金額或性質(zhì)超過規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)性投資需經(jīng)CFO 審批后才可執(zhí)行
C.財(cái)務(wù)經(jīng)理每月編制投資分析報(bào)告,報(bào)管理層審批
D.財(cái)務(wù)經(jīng)理每季度編制投資分析報(bào)告,報(bào)董事會(huì)審批
A.生產(chǎn)設(shè)備的折舊費(fèi)
B.生產(chǎn)員工的工資
C.辦公大樓的物業(yè)費(fèi)
D.工人的培訓(xùn)費(fèi)
A.產(chǎn)品的全部成本
B.產(chǎn)品的全部成本+加價(jià)
C.產(chǎn)品的可變成本+加價(jià)
D.產(chǎn)品的市場價(jià)格
A.流動(dòng)比率
B.速動(dòng)比率
C.利息保障比率/倍數(shù)
D.負(fù)債對權(quán)益比率
A.資本預(yù)算
B.現(xiàn)金流量預(yù)算
C.增量預(yù)算
D.彈性預(yù)算
A.減少50,000元
B.減少1,050,000元
C.增加50,000元
D.增加950,000元
最新試題
某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計(jì)員可以()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()
在符合性測試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()
內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績考評體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()
內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門
某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)