單項選擇題隨著全面風險管理意識的加強,甲公司股東要求公司建立反舞弊機制,明確反舞弊工作的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和有關(guān)機構(gòu)在反舞弊工作中的職責權(quán)限。該股東的要求所針對的內(nèi)部控制要素是()。

A.控制活動
B.控制環(huán)境
C.信息與溝通
D.監(jiān)控


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1.單項選擇題審計委員會職能范圍中不包括下列哪一項?()

A.審核公司會計人員的工作績效
B.審計公司的財務(wù)信息及其披露
C.審核及監(jiān)督外部審計機構(gòu)
D.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施

2.單項選擇題根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,關(guān)于全面預(yù)算內(nèi)部控制要求,下列說法錯誤的是()。

A.預(yù)算管理委員會審核全面預(yù)算草案
B.預(yù)算管理委員會負責擬定預(yù)算政策
C.預(yù)算管理工作機構(gòu)一般設(shè)在財會部門
D.預(yù)算委員會考核預(yù)算執(zhí)行情況

3.單項選擇題根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,下列不屬于采購業(yè)務(wù)風險的是()。

A.采購計劃安排不合理
B.存貨積壓或短缺
C.供應(yīng)商選擇不當
D.采購驗收不規(guī)范

4.單項選擇題以下有關(guān)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》對內(nèi)部控制概念說法錯誤的是()。

A.內(nèi)部控制是一個過程
B.內(nèi)部控制受人的影響
C.內(nèi)部控制是為了實現(xiàn)五類既相互獨立又相互聯(lián)系的目標
D.內(nèi)部控制能向企業(yè)董事會和經(jīng)理層提供絕對保證

5.單項選擇題下列各項關(guān)于企業(yè)擔保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的表述中,正確的是()。

A.重大擔保業(yè)務(wù)由總經(jīng)理審批
B.在采取相應(yīng)措施的情況下,可以給經(jīng)營風險較大的企業(yè)進行擔保
C.被擔保人要求變更擔保事項的,企業(yè)應(yīng)當重新履行評估與審批程序
D.企業(yè)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)不得辦理擔保業(yè)務(wù)

6.單項選擇題下列關(guān)于信息系統(tǒng)的說法中,錯誤的是()。

A.企業(yè)開發(fā)信息系統(tǒng),可以采取自行開發(fā)、外購調(diào)試、業(yè)務(wù)外包等方式
B.對異常的或違背內(nèi)部控制要求的交易數(shù)據(jù),應(yīng)當設(shè)計由系統(tǒng)自動報告并設(shè)置跟蹤處理機制
C.信息部門主管可直接接觸企業(yè)的關(guān)鍵信息設(shè)備
D.企業(yè)應(yīng)當建立信息系統(tǒng)安全保密和泄露責任追求制度

7.單項選擇題根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第14號一財務(wù)報告》,以下關(guān)于財務(wù)報告說法中,錯誤的是()。

A.企業(yè)財務(wù)報告編制完成后,應(yīng)當裝訂成冊,加蓋公章,由財會部門負責人簽名并蓋章
B.企業(yè)負責人對財務(wù)報告的真實性、完整性負責
C.總會計師或分管會計工作的負責人負責組織領(lǐng)導財務(wù)報告的編制、對外提供和分析利用相關(guān)工作
D.財務(wù)分析和利用工作中總會計師或分管會計工作負責人應(yīng)發(fā)揮主導作用,并吸收有關(guān)部門負責人參加

10.單項選擇題根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第13號——業(yè)務(wù)外包》,下列關(guān)于業(yè)務(wù)外包的相關(guān)說法中,錯誤的是()。

A.重大業(yè)務(wù)外包方案應(yīng)當提交股東大會審批
B.企業(yè)應(yīng)當做好與承包方的對接工作
C.驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)當立即報告,查明原因,及時處理
D.企業(yè)應(yīng)當按照批準的業(yè)務(wù)外包實施方案選擇承包方

最新試題

下列各項關(guān)于內(nèi)部控制評價工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

以下選項中,不符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號一銷售業(yè)務(wù)》要求的是()。

題型:單項選擇題

下列企業(yè)采購活動中,符合內(nèi)部控制基本規(guī)范的有()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,以下屬于企業(yè)內(nèi)部信息傳遞需關(guān)注的主要風險的有()。

題型:多項選擇題

下列各項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號——采購業(yè)務(wù)》關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制要求與措施的有()。

題型:多項選擇題

根據(jù)2013年修訂發(fā)布的COS0內(nèi)部控制框架,下列屬于控制環(huán)境要素應(yīng)當堅持的原則的有()。

題型:多項選擇題

下列各項關(guān)于企業(yè)組織架構(gòu)內(nèi)部控制措施的表述中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

隨著全面風險管理意識的加強,甲公司的股東要求管理層建立重大風險預(yù)警機制,明確風險預(yù)警標準,對可能發(fā)生的重大風險事件,制定應(yīng)急方案.明確相關(guān)責任人和處理流程、程序和政策,確保重大風險事件得到及時、穩(wěn)妥處理。甲公司股東的要求所針對的內(nèi)部控制要素是()。

題型:單項選擇題

甲公司在董事會下設(shè)立了審計委員會,審計委員會負責審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施及內(nèi)控自我評價等。下列選項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于審計委員會在內(nèi)部控制中的作用說法中,表述正確的有()。

題型:多項選擇題