判斷題內(nèi)部控制是對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程的控制,也是對實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標過程的控制,覆蓋所有業(yè)務、產(chǎn)品和環(huán)節(jié),是全過程控制。

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4.多項選擇題作為全行內(nèi)控合規(guī)信息平臺,內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中存儲了以下哪些信息()。

A.制度庫
B.違規(guī)點庫
C.檢查監(jiān)督數(shù)據(jù)庫
D.指標、報表、報告

5.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查監(jiān)督數(shù)據(jù)包括()。

A.外部檢查
B.各級行年度計劃內(nèi)檢查
C.內(nèi)控合規(guī)部門組織開展的檢查
D.關(guān)聯(lián)方信息

6.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下哪些操作由系統(tǒng)管理員完成()。

A.檢查立項
B.用戶授權(quán)
C.基礎數(shù)據(jù)配置
D.檢查計劃終止

7.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下哪些操作必須由內(nèi)控合規(guī)部門完成()。

A.檢查計劃審核
B.關(guān)聯(lián)方審核
C.用戶授權(quán)
D.檢查項目立項

8.多項選擇題內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)可自動生成()報告。

A.項目
B.專項
C.綜合
D.可疑

9.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,指標展現(xiàn)形式有()。

A.合規(guī)地圖
B.折線圖
C.儀表盤
D.餅狀圖

10.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,()能對關(guān)聯(lián)交易信息進行查詢。

A.關(guān)聯(lián)方審核員
B.關(guān)聯(lián)方確認員
C.關(guān)聯(lián)交易業(yè)務審查人員
D.關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部人

最新試題

農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關(guān)部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。

題型:判斷題

內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關(guān)業(yè)務實際運行狀況的過程。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。

題型:判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構(gòu)應根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險,按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構(gòu)職能部門按照職責分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內(nèi)容之一。

題型:判斷題

檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。

題型:判斷題