單項選擇題經(jīng)濟責任審計評價應以被審計單位業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況和被審計人()為重點。

A.個人決策行為
B.集體決策行為
C.會議決策行為
D.組織決策行為


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2.單項選擇題審計評價通過()的方法得出最終的審計評價結(jié)論。

A.定性評價
B.定量評價
C.定性和定量相結(jié)合評價
D.定性為主,定量為輔

4.單項選擇題采用非現(xiàn)場審計方式的,不一定要包含的程序是()。

A.審計立項
B.制定審計方案
C.成立審計組
D.審計取證

5.單項選擇題以下不屬于整改處理階段工作的是()。

A.下發(fā)整改意見書
B.移交重大違法違規(guī)問題
C.后續(xù)審計
D.移交待查事項

6.單項選擇題以下不屬于審計報告階段工作的是()。

A.責任認定與審計評價
B.編制審計結(jié)論書
C.審計結(jié)果報送
D.移交待查事項

7.單項選擇題以下不屬于現(xiàn)場實施階段工作的是()。

A.審計取證
B.交換審計意見
C.移交待查事項
D.責任認定與審計評價

8.單項選擇題以下不屬于審前準備階段工作的是()。

A.審計立項
B.制定審計方案
C.成立審計組
D.召開審計座談會

10.單項選擇題高管人員經(jīng)濟責任審計要突出與被審計人直接相關(guān)的()事項的審計。

A.重大經(jīng)營決策
B.經(jīng)營戰(zhàn)略管理
C.執(zhí)行力和控制力
D.業(yè)務(wù)管理與發(fā)展

最新試題

合規(guī)風險報告一般按照報告內(nèi)容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。

題型:判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。

題型:判斷題

根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負責分析評估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機構(gòu)登錄系統(tǒng)進行確認。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門應當根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實有關(guān)責任人員的責任追究。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題