單項選擇題高管人員經(jīng)濟責任審計要突出與被審計人直接相關(guān)的()事項的審計。

A.重大經(jīng)營決策
B.經(jīng)營戰(zhàn)略管理
C.執(zhí)行力和控制力
D.業(yè)務(wù)管理與發(fā)展


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1.單項選擇題內(nèi)控合規(guī)部門負責()以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計。

A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行

2.單項選擇題高管人員經(jīng)濟責任審計的審計機構(gòu),包括各級行內(nèi)控合規(guī)部門和()。

A.監(jiān)察部門
B.保衛(wèi)部門
C.審計局(含審計分局)
D.人力資源部門

3.單項選擇題以下不屬于內(nèi)控合規(guī)部門經(jīng)濟責任審計對象的是()。

A.二級分行行長
B.一級支行行長
C.處級支行副行長
D.一級分行副行長

5.單項選擇題農(nóng)行高管人員任職前需經(jīng)()核準任職資格。

A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會

7.單項選擇題對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的現(xiàn)場核查,職能部門()實施。

A.可自行組織
B.應(yīng)報上級機構(gòu)對口部門備案后
C.應(yīng)報內(nèi)控合規(guī)部門備案后
D.應(yīng)與內(nèi)控合規(guī)部門協(xié)商一致后

9.單項選擇題職能部門在盡職監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,需要給予紀律處分或者其他處理的,按照()的規(guī)定移送有關(guān)部門處理。

A.中國農(nóng)業(yè)銀行審計處罰處理暫行規(guī)定
B.中國農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則
C.中國農(nóng)業(yè)銀行嚴格禁止員工行為的若干規(guī)定
D.中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法

10.單項選擇題在盡職監(jiān)督工作中,以下不屬于內(nèi)控合規(guī)部門職責的是()

A.制訂年度現(xiàn)場檢查計劃
B.定期、不定期地對職能部門盡職監(jiān)督履職情況進行監(jiān)督檢查
C.適時對被查機構(gòu)、部門進行跟蹤抽查,核實整改情況
D.確定職能部門盡職監(jiān)督工作的具體職責

最新試題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨立董事許可。

題型:判斷題

內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。

題型:判斷題

根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負責分析評估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內(nèi)容之一。

題型:判斷題

合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。

題型:判斷題

項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務(wù)骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務(wù)骨干作為項目管理組成員。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題