單項選擇題

在執(zhí)行業(yè)務審計的工作過程中,內部審計人員發(fā)現該組織正打算購買一個上市公司的供應商。目前還沒有公開討論這件事,以下哪—個內部審計人員的行為會違反IIA 的道德規(guī)范()
Ⅰ.審計人員購買供應商的股票,沒有告訴潛在的購買人。
Ⅱ.審計人員沒有購買供應商的股票,只談及到家庭成員的收購。
Ⅲ.審計人員告訴其朋友該供應商的良好業(yè)績以及可能給朋友帶來的良好收益,但沒有提及收購的可能性。Ⅳ.審計人員沒有利用信息實施投資行動,但是保密信息的工作文件包括在最終的報告中。

A.Ⅰ
B.Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ


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3.單項選擇題下列關于公司的一些差旅費政策中,最不具有成本效益性的是哪一項?()

A.與航空公司、商務賓館等進行談判,取得優(yōu)惠價格并簽訂長期協(xié)議
B.短途的出差由公司內部自行安排出行
C.出差時不考慮總的出差時間和距離,僅僅是選擇最便宜的航班
D.出差時盡可能利用旅游淡季的乘車票價優(yōu)惠政策

6.單項選擇題關于組織的控制程序是否符合相關法律法規(guī),下列哪項最能描述內部審計師的作用?()

A.內部審計師應向管理層提供現存的全面的有關組織控制的文件。
B.內部審計師應實施控制程序并向管理層保證符合相關法規(guī)的要求。
C.內部審計師應向外部審計師提供完整的全部控制文件,包括外部審計師可能在審計時需要的文件。
D.內部審計師應向管理層保證控制程序遵守了所有相關法規(guī)。

7.單項選擇題經營審計業(yè)務與財務審計業(yè)務的主要區(qū)別在于,內部審計師對于前者()

A.不會關注客戶單位所產生的信息是否遵守財務會計準則。
B.會尋求最有效的方式協(xié)助管理層盡可能的使用資源。
C.是以客戶單位的財務報表為開端,并向后追溯到產生報表的基本流程。
D.能夠應用分析性技能和工具,這些在財務審計業(yè)務中不一定需要。

8.單項選擇題以下哪項是合規(guī)性審計的最佳描述?()

A.指評估一個組織控制的充分性和有效性以確保其遵守相關適用法律法規(guī)的審計工作。
B.由合同專業(yè)人士執(zhí)行的,用來評估是否遵守合同規(guī)定(如,質量與成本)以及合同履行情況的審計工作。
C.其審計工作側重于組織的控件,如硬件、應用程序的研發(fā)和控件的變更。
D.審計工作側重于組織有效實現目標的能力。

9.單項選擇題在審查某部門確定的最低存貨數據水準是否恰當時,審計師最不可能考慮的是()

A.缺貨成本,包括失去客戶的成本
B.預期存貨需求過程中出現的季節(jié)性差異
C.由經濟訂貨數量模型確定的最佳訂貨規(guī)模
D.存貨項目過期的可能性

最新試題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當地說明了審計人員應具備的能力()

題型:單項選擇題

現考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

如果內部審計師發(fā)現影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

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某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

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