單項(xiàng)選擇題甲公司出納負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金和支票,員工在需要時(shí)到出納處領(lǐng)取備用金,以下對(duì)備用金的管理不正確的是()。

A.備用金持有人在領(lǐng)取備用金前需填寫備用金申領(lǐng)表,獲得所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才可領(lǐng)取
B.備用金持有人在領(lǐng)取備用金時(shí)需要在備用金申領(lǐng)登記簿上簽字
C.備用金持有人在領(lǐng)取備用金時(shí)需提交上筆備用金使用的發(fā)票副本,備用金持有人保留發(fā)票原件,以監(jiān)督開支變化
D.突擊檢查備用金持有人,確保備用金被合理的管理


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3.單項(xiàng)選擇題某公司12月未對(duì)總經(jīng)理辦公室使用的家具計(jì)提折舊,家具購(gòu)于當(dāng)年11月1日,原值3600美元,預(yù)計(jì)使用年限3年。則當(dāng)年編制年報(bào)時(shí)對(duì)折舊的調(diào)整分錄應(yīng)是()。

A.借:累計(jì)折舊200,貸:管理費(fèi)用200
B.借:管理費(fèi)用200,貸:累計(jì)折舊200
C.借:本年利潤(rùn)200,貸:累計(jì)折舊200
D.借:累計(jì)折舊200,貸:本年利潤(rùn)200

4.單項(xiàng)選擇題某公司出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),售價(jià)超過(guò)資產(chǎn)賬面凈值時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為()。

A.借:現(xiàn)金,貸:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)處置損益
B.借:現(xiàn)金固定資產(chǎn)處置損益,貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
C.借:現(xiàn)金累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)處置損益
D.借:現(xiàn)金累計(jì)折舊固定資產(chǎn)處置損益,貸:固定資產(chǎn)

9.單項(xiàng)選擇題公司發(fā)行優(yōu)先股時(shí)就規(guī)定了5年內(nèi)可以贖回,這種條款的設(shè)置是為了保護(hù)某方的權(quán)益,則該優(yōu)先股的名稱是(),保護(hù)的利益者是()。

A.優(yōu)先股義務(wù)、發(fā)行方
B.優(yōu)先股義務(wù)、投資者
C.暫時(shí)性的優(yōu)先股、發(fā)行方
D.暫時(shí)性的優(yōu)先股、投資者

10.單項(xiàng)選擇題企業(yè)在確定融資比例時(shí),會(huì)考慮資本的結(jié)構(gòu),則影響融資的要素是()。

A.長(zhǎng)期負(fù)債和短期負(fù)債
B.負(fù)債和權(quán)益
C.普通股和優(yōu)先股
D.固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)

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內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

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某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識(shí),則該內(nèi)部審計(jì)員可以()

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如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問(wèn)題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問(wèn)題直至問(wèn)題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問(wèn)題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問(wèn)題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過(guò)裝運(yùn)劣質(zhì)商品來(lái)虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒(méi)有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來(lái)提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問(wèn)某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來(lái)驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

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某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

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內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開()

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