以下屬于制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本的是()。
Ⅰ.主要原材料成本
Ⅱ.輔助材料費(fèi)
Ⅲ.公司總部大樓的物業(yè)費(fèi)
Ⅳ.銷售經(jīng)理使用的電腦
Ⅴ.生產(chǎn)工人的福利費(fèi)
Ⅵ.財(cái)務(wù)人員的工資
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
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A.資產(chǎn)
B.負(fù)債
C.所有者權(quán)益
D.不顯示
A.更多
B.更少
C.相等
D.無法確定
A.較高
B.較低
C.無影響
D.無法確定
A.優(yōu)先股義務(wù)、發(fā)行方
B.優(yōu)先股義務(wù)、投資者
C.暫時(shí)性的優(yōu)先股、發(fā)行方
D.暫時(shí)性的優(yōu)先股、投資者
A.長期負(fù)債和短期負(fù)債
B.負(fù)債和權(quán)益
C.普通股和優(yōu)先股
D.固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)
A.賺取利息
B.降低貸款風(fēng)險(xiǎn)
C.用于企業(yè)日常支付
D.應(yīng)對突發(fā)事件
A.企業(yè)利潤增加
B.通貨膨脹
C.投資將獲得更高的估值
D.增加投資成本
A.累進(jìn)稅制
B.累退稅制
C.定額稅制
D.比例稅率
A.500美元、節(jié)約差異
B.500美元、超支差異
C.7,500美元、節(jié)約差異
D.7,500美元、超支差異
A.升高
B.降低
C.無變化
D.無法確定
最新試題
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()
內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對重要性的最好的方法是()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()
由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()
某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
在符合性測試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()