單項選擇題某內部審計部門采用整體測試技術來測試其工資處理系統(tǒng)。審計部門確定了計算機程序內關鍵的控制和處理步驟,并開發(fā)測試數(shù)據(jù)來測試它們。部門提交了全年的測試交易,假設內部審計師在測試結果中沒有發(fā)現(xiàn)任何差異,審計師可以得出結論:()

A.系統(tǒng)適當?shù)赜涗浟藛T工的全年工作時間,并將數(shù)據(jù)提交給工資部門,進行了正確地處理。
B.所有員工全年薪金支付都是正確的,工資被正確地計算。
C.計算機應用軟件和其控制程序在過去一年中正確地處理了薪酬交易。
D.以上全部。


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1.單項選擇題內部審計師和管理當局越來越關注計算機舞弊。下列()項控制程序在防范舞弊方面最不重要。

A.程序變更控制要求區(qū)分產(chǎn)品程序和測試程序
B.在系統(tǒng)開發(fā)過程中由用戶測試新的應用程序
C.在應用程序員和程序庫職能之間進行職務分離
D.在程序員和系統(tǒng)分析員之間進行職務分離

2.單項選擇題在組建小組調查公司是否可能采納作業(yè)成本制時,在小組中包括一名內部審計師的理由是審計師擁有以下哪方面知識?()

A.作業(yè)與成本驅動因素
B.信息處理程序
C.現(xiàn)行產(chǎn)品成本結構
D.內部控制的不同選擇

4.單項選擇題在內部審計活動開展以下哪項活動時,聘用在醫(yī)療保健福利方面有專長的外部服務提供者比較合適?()

A.評價組織對包括醫(yī)療保健福利在內的退休福利支出的結算
B.將組織醫(yī)療保健福利項目的成本與同行業(yè)其他項目的成本進行比較
C.對員工進行培訓,以便對組織主要部門的醫(yī)療保健成本進行審計
D.以上答案都正確

5.單項選擇題下列()項審計程序所提供的證據(jù)在確定工資支付給了虛假員工方面最不相關。

A.將使用的計時卡同在職員工進行核對
B.檢查核銷支票的適當背書情況,并與人事記錄進行比較
C.測試付款權力同雇用/解聘權力的分離情況
D.通過將未付支票追蹤到工資登記簿,測試工資賬戶銀行對賬單

6.單項選擇題內部審計開展的恰當活動是()。

A.設計控制系統(tǒng)
B.起草控制系統(tǒng)的程序
C.在控制系統(tǒng)實施前對它進行審核
D.安裝控制系統(tǒng)

7.單項選擇題在對數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(DBMS)的審計中,審計師關心對一般(完整性)控制的可能違規(guī)情況。由于DBMS獨特的操作特征,這種違規(guī)情況最有可能來自()。

A.未經(jīng)授權存取的數(shù)據(jù)要素
B.對所有應用程序都不適用的數(shù)據(jù)
C.由應用程序擁有的數(shù)據(jù)要素
D.通過DBMS操作的數(shù)據(jù)

8.單項選擇題人力資源部門和工資部門是兩個單獨的部門,下列()組合可以提供最好的職務分離。

A.人力資源部門合計員工數(shù),工資部門處理工作小時數(shù)并將工資支票交給員工
B.人力資源部門合計員工數(shù),審核工資小時數(shù)并向工資部門提交以便處理,并將工資支票交付員工
C.人力資源部門合計員工數(shù),工資部門處理工作小時數(shù)并輸入員工銀行賬號。工資支票可自動存入員工的銀行賬戶
D.工資部門合計員工數(shù)并輸入員工銀行賬號,不過處理工作小時數(shù)只能由人力資源部門審批,工資支票自動存入員工的銀行賬戶

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注冊會計師做出是否實施函證程序是只需考慮:評估程序重大報錯風險

題型:判斷題

以下哪項不是對中期報告的適當說法?()

題型:單項選擇題

以下關于實務中審計意見的確定表述正確的是()

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函證是指注冊會計師為了獲取影響財務報表或相關披露認定的項目的信息,通過直接來自第三方對有關信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評價審計證據(jù)的過程。

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1977年首次在國際審計準則第16號引入職業(yè)懷疑。

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下列哪項關于調查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

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以下哪項對特定的內部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內容作出了表述?()

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監(jiān)盤是審計人員確定相關資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

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