單項選擇題在一些公司中,內部審計部門被要求參與對外公布但是在內部使用的季度財務報表的審計。則這種要求的原因不可能是:()

A.《標準》的規(guī)定,內部審計師應當參與季度財務報表的審查
B.發(fā)現(xiàn)季度財務報表的錯誤以減少公司遭受的處罰
C.管理層為了保證其市場上的聲譽不受損
D.由內部審計師審計季度財務報表可能會增加報表對內部決策的價值


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題內部審計部門與管理層合作,為公司開展年度風險評價。內部審計部門在風險評價中的作用是:()

A.一種監(jiān)督作用;
B.一種指導作用;
C.一種執(zhí)行作用;
D.一種評價作用。

2.單項選擇題大型制造業(yè)的以下哪項組織的結構特征存在控制薄弱環(huán)節(jié)?()

A.信息系統(tǒng)部門由直接向總經(jīng)理報告的副總經(jīng)理來管理層。
B.首席財務官還是向首席執(zhí)行官報告的副總經(jīng)理。
C.審計委員會由首席執(zhí)行官、首席財務官和主要的股東組成。
D.主計長和財務主管向首席財務官報告。

3.單項選擇題關于某公司的職業(yè)道德規(guī)范中“員工不得從與我們的組織有商業(yè)往來的公司或個人處收受價值超過50元的禮物或饋贈”。這一規(guī)定的制定是用來防止下列哪個行為的發(fā)生:()

A.員工接受由供應商提供的紀念卡片。。
B.員工答應過多的銷售折讓。
C.員工對現(xiàn)金收款不進行記錄。
D.員工分散化公司的控制權。

4.單項選擇題下列選項不屬于某工廠為防止排出不符合排放標準的廢水的控制系統(tǒng)的組成部分的是:()

A.為工廠的預處理系統(tǒng)制定一個預防性的維修方案。
B.詳細說明哪些物質可以經(jīng)工廠內的污水槽和地面排水管處理。
C.定期用大量凈水沖洗污水槽和地面排水管,以確保污染物質被充分地稀釋。
D.在排放前,對許可證中所指明的廢水成分進行化學分析。

6.單項選擇題以下哪項內容屬于預防性控制措施?()

A.將銀行進賬單與郵遞室所編制的現(xiàn)金收入初步清單上注明的已收現(xiàn)金總額進行比較
B.對事先已編號的文件的順序進行檢查
C.在裝運商品之前批準客戶賒賬
D.掃描總賬內容,尋找異常高或異常低的余額

8.單項選擇題組織程序允許員工預見可能出現(xiàn)的問題。這種控制被稱為:()

A.前饋控制。
B.監(jiān)督控制。
C.反饋控制。
D.糾正型控制。

9.單項選擇題以下哪種程序體現(xiàn)了公司保險部門的有效管理?()

A.保險經(jīng)理接收關于保險項目的賬單并支付相關款項。
B.每年根據(jù)適當?shù)膬r格指數(shù)對保險項目進行調整。
C.最后的結算在提出并提交保險索賠后才談判確定。
D.保險政策總是圍繞特定水平的保險項目提供最低保險費率的“承銷商”來制定的。

10.單項選擇題在遠程計算機中心,管理者安裝了自動進度安排系統(tǒng)來上載數(shù)據(jù)文和執(zhí)行程序。最好的確定系統(tǒng)按照計劃運行的方法是:()

A.用排隊模型分析工作活動,確定工作量特征;
B.模擬資源使用,與實際操作結果比較;
C.使用圖書館管理軟件追蹤應用程序后幾個版本的變化;
D.審計文件進入的工作數(shù)據(jù)和工作開始/結束消息。

最新試題

因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

題型:單項選擇題

在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題