A.定義缺陷
B.衡量現(xiàn)有流程的表現(xiàn)
C.改進流程
D.監(jiān)控現(xiàn)有流程
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A.組織對某一關鍵零部件過于依賴單一的供應商,若不能及時交貨會嚴重影響公司損益
B.海外供應商可能會有語言、管理及運輸?shù)葐栴},可能會應先該公司的盈利和聲譽
C.失效的供應鏈管理系統(tǒng)不能解決客戶關系管理和供應商關系管理的問題,這將會損害公司的競爭力
D.以上都對
A.減少每次訂購的固定訂購成本和運輸成本
B.采用總量折扣方案而不是批零折扣方案
C.消除或減少商業(yè)促銷,鼓勵采取每日低價位的定價策略
D.以上都對
在以下項目周期的哪個階段需要開展計劃工作?()
Ⅰ.構思階段
Ⅱ.執(zhí)行階段
Ⅲ.終止階段
A.只有Ⅰ是對的
B.只有Ⅰ和Ⅱ是對的
C.只有Ⅱ和Ⅲ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都對
A.系列產品定價
B.互補產品定價
C.副產品定價
D.產品線定價
在電子商務環(huán)境下,以下哪項內容屬于傳輸失敗可能引起的后果?()
Ⅰ.意外披露保密數(shù)據(jù)
Ⅱ.交易的重復
Ⅲ.無意犯下的錯誤碼
Ⅳ.丟失的交易
A.只有Ⅰ和Ⅲ是對的
B.只有Ⅱ和Ⅳ是對的
C.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都對
在電子資金轉賬(EFT )環(huán)境下,以下哪項內容會被視為風險系數(shù)?()
Ⅰ.電子資金轉賬工作站的實物安全。
Ⅱ.與電子資金轉賬工作站的多元通信連接。
Ⅲ.對電子資金轉賬數(shù)據(jù)的邏輯訪問。
Ⅳ.更新對電子資金轉賬文件中包括的數(shù)據(jù)的訪問。
A.只有Ⅰ和Ⅱ是對的
B.只有Ⅰ和Ⅲ是對的
C.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都對
電子商務發(fā)展的核心和關鍵問題是交易的安全性,其原因是I nternet 本身的開放性、使網上交易面臨了種種危險,由此也就對電子商務的開展提出了相應的安全控制要求。下列哪一項是開展電子商務所必須的要求?()
Ⅰ.真實性
Ⅱ.機密性
Ⅲ.有效性
Ⅳ.不可抵賴性
A.只有Ⅰ 和Ⅱ
B.只有Ⅰ 、 Ⅱ 和Ⅳ
C.只有Ⅰ 、 Ⅱ 和Ⅲ
D. Ⅱ 、 Ⅲ 和Ⅳ
以下是有關使用因特網開展電子商務活動的陳述,正確的是()
Ⅰ.企業(yè)必須使用防火墻(一種防止從網絡非法入侵的軟件)以保障內部數(shù)據(jù)和信息的安全。
Ⅱ.企業(yè)必須申請在因特網上建立一個主頁來開展電子商務。
Ⅲ.擬通過因特網開展電子商務活動的企業(yè)必須達到因特網管理機構所制定的安全標準。
A.只有Ⅰ
B.只有Ⅱ
C.只有Ⅲ
D.Ⅰ和Ⅲ
以下哪項內容是應用周期盤點審計存貨記錄的一大優(yōu)點?()
Ⅰ.問題有可能得到及時發(fā)現(xiàn)和糾正。
Ⅱ.在整個財務年度中所有存貨項目被盤點的次數(shù)均相等。
Ⅲ.將生產時間的損失降至最低。
Ⅳ.出現(xiàn)失誤的原因有可能得到確認和消除。
A.只有Ⅱ和Ⅳ是對的
B.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是對的
C.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ是對的
D.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是對的
A.顧客、零售商、批發(fā)商或分銷商、制造商
B.顧客、零售商、批發(fā)商或分銷商、制造商、零部件或原材料供應商
C.零售商、分銷商、或分銷商、制造商
D.零售商、批發(fā)商或分銷商、制造商、零部件或原材料供應商
最新試題
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
評估風險因素相對重要性的最好的方法是()
某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()
某內部審計師根據(jù)業(yè)務銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產品沒有得到全面修復又作為新產品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()