多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,哪些操作可由主查完成()。

A.歷史資料查詢
B.檢查底稿審核
C.檢查底稿確認(rèn)
D.檢查底稿引用


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1.多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下哪些操作可由檢查組長完成()。

A.組建檢查組
B.本檢查組人員分工調(diào)整
C.檢查底稿確認(rèn)
D.檢查人員強(qiáng)制收工

2.多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,下列關(guān)于檢查管理模塊的正確表述是()。

A.檢查收工前,檢查組長可查看本檢查組所有信息,包括檢查底稿、日記、分工及資料調(diào)閱情況
B.立項(xiàng)人可查看本項(xiàng)目下所有檢查組信息,包括底稿、日記、分工及資料調(diào)閱情況
C.組長的底稿由組長指定的主查審核
D.所有底稿必須由檢查組長審核

3.多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下關(guān)于檢查收工的正確表述是()。

A.個(gè)人收工順序?yàn)橐话銠z查人員→主查→檢查組長
B.個(gè)人收工順序?yàn)闄z查組長→主查→一般檢查人員
C.現(xiàn)場檢查結(jié)束后,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人進(jìn)行項(xiàng)目收工,也可對已收工項(xiàng)目進(jìn)行“撤銷收工”可對未收工的檢查人員進(jìn)行強(qiáng)制“人員收工”以及對已收工的檢查人員進(jìn)行“人員復(fù)工”
D.現(xiàn)場檢查結(jié)束后,檢查組長進(jìn)行項(xiàng)目收工,也可對已收工項(xiàng)目進(jìn)行“撤銷收工”可對未收工的檢查人員進(jìn)行強(qiáng)制“人員收工”以及對已收工的檢查人員進(jìn)行“人員復(fù)工”

4.多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下關(guān)于檢查底稿引用的正確表述是()。

A.檢查人員可引用其他檢查項(xiàng)目已確認(rèn)的底稿
B.檢查人員可引用其他檢查項(xiàng)目已審核的底稿
C.檢查組長可對已引用的底稿進(jìn)行“撤銷引用”
D.檢查組長可對已“撤銷引用”的底稿進(jìn)行“恢復(fù)引用”

5.多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下關(guān)于檢查底稿審核規(guī)則正確的是()。

A.一般檢查人員的底稿由組長或主查審核
B.主查的底稿由組長或其他主查審核
C.組長的底稿由組長指定的主查審核
D.所有底稿必須由檢查組長審核

6.多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下關(guān)于檢查底稿的正確表述是()。

A.原則上是一事一稿,同一被查機(jī)構(gòu)、同一違規(guī)性質(zhì)的多筆業(yè)務(wù)可以合并成一個(gè)問題在一張底稿中出具
B.如果同一筆業(yè)務(wù)(或同一個(gè)信貸客戶的多筆貸款)存在多個(gè)問題,分拆后影響其完整性的,可以將其合并為一張底稿、多個(gè)問題
C.檢查人員提交的底稿由檢查組長或主查進(jìn)行審核
D.檢查人員提交的底稿必須由檢查組長進(jìn)行審核

7.多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,下列關(guān)于檢查人員實(shí)施檢查的正確表述是()。

A.檢查人員可通過“我的項(xiàng)目”查看本人檢查分工、接受項(xiàng)目責(zé)任書、下載檢查方案
B.檢查人員可以參加多個(gè)檢查項(xiàng)目,并通過“我的項(xiàng)目”功能在不同檢查項(xiàng)目間切換
C.檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目作為“默認(rèn)項(xiàng)目”后才能進(jìn)行檢查操作
D.檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目作為“我的項(xiàng)目”后才能進(jìn)行檢查操作

8.多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,下列關(guān)于檢查開展的正確表述是()。

A.對已審批通過的檢查計(jì)劃,在開展現(xiàn)場檢查前均由內(nèi)控合規(guī)部門立項(xiàng)并上傳檢查方案等立項(xiàng)文檔
B.檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工
C.在檢查實(shí)施階段,可由檢查組長對本組檢查人員業(yè)務(wù)分工進(jìn)行調(diào)整
D.檢查人員在實(shí)施現(xiàn)場檢查前,可通過系統(tǒng)查詢與被檢查機(jī)構(gòu)或被審計(jì)人相關(guān)的歷史底稿信息,研究查找被查機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理缺陷,確定現(xiàn)場檢查重點(diǎn)

9.多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查組一般由()組成。

A.檢查組長
B.檢查副組長
C.主查
D.一般檢查人員

10.多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,下列關(guān)于檢查計(jì)劃表述正確的是()。

A.各職能部門通過“檢查計(jì)劃申報(bào)”功能向同級內(nèi)控合規(guī)部門報(bào)送年度檢查計(jì)劃及臨時(shí)計(jì)劃
B.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計(jì)劃審核”功能對各部門檢查計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌
C.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計(jì)劃終止”功能對已實(shí)施完成的檢查計(jì)劃進(jìn)行“結(jié)束”操作,對由于特殊原因需要作廢的檢查計(jì)劃進(jìn)行“作廢”操作
D.檢查計(jì)劃主辦部門通過“檢查計(jì)劃終止”功能對已實(shí)施完成的檢查計(jì)劃進(jìn)行“結(jié)束”操作,對由于特殊原因需要作廢的檢查計(jì)劃進(jìn)行“作廢”操作

最新試題

在對合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的時(shí)候,可以從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失兩個(gè)維度進(jìn)行分析。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。

題型:判斷題

對于農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵守的關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會(huì)計(jì)口徑兩類。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)階段,是對合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析,也是整個(gè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

題型:判斷題

內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦,實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)規(guī)范中關(guān)于定價(jià)的規(guī)定,不得向關(guān)聯(lián)方提供優(yōu)于同等信用級別的獨(dú)立第三方可以獲得的條件,但屬于優(yōu)勢行業(yè)重點(diǎn)客戶的除外。

題型:判斷題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。

題型:判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告一般按照報(bào)告內(nèi)容劃分為綜合報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告;按照報(bào)告的頻率又可分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機(jī)構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。

題型:判斷題