多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下關(guān)于檢查收工的正確表述是()。

A.個人收工順序為一般檢查人員→主查→檢查組長
B.個人收工順序為檢查組長→主查→一般檢查人員
C.現(xiàn)場檢查結(jié)束后,檢查項目立項人進行項目收工,也可對已收工項目進行“撤銷收工”可對未收工的檢查人員進行強制“人員收工”以及對已收工的檢查人員進行“人員復工”
D.現(xiàn)場檢查結(jié)束后,檢查組長進行項目收工,也可對已收工項目進行“撤銷收工”可對未收工的檢查人員進行強制“人員收工”以及對已收工的檢查人員進行“人員復工”


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1.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下關(guān)于檢查底稿引用的正確表述是()。

A.檢查人員可引用其他檢查項目已確認的底稿
B.檢查人員可引用其他檢查項目已審核的底稿
C.檢查組長可對已引用的底稿進行“撤銷引用”
D.檢查組長可對已“撤銷引用”的底稿進行“恢復引用”

2.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下關(guān)于檢查底稿審核規(guī)則正確的是()。

A.一般檢查人員的底稿由組長或主查審核
B.主查的底稿由組長或其他主查審核
C.組長的底稿由組長指定的主查審核
D.所有底稿必須由檢查組長審核

3.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下關(guān)于檢查底稿的正確表述是()。

A.原則上是一事一稿,同一被查機構(gòu)、同一違規(guī)性質(zhì)的多筆業(yè)務可以合并成一個問題在一張底稿中出具
B.如果同一筆業(yè)務(或同一個信貸客戶的多筆貸款)存在多個問題,分拆后影響其完整性的,可以將其合并為一張底稿、多個問題
C.檢查人員提交的底稿由檢查組長或主查進行審核
D.檢查人員提交的底稿必須由檢查組長進行審核

4.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,下列關(guān)于檢查人員實施檢查的正確表述是()。

A.檢查人員可通過“我的項目”查看本人檢查分工、接受項目責任書、下載檢查方案
B.檢查人員可以參加多個檢查項目,并通過“我的項目”功能在不同檢查項目間切換
C.檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目作為“默認項目”后才能進行檢查操作
D.檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目作為“我的項目”后才能進行檢查操作

5.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,下列關(guān)于檢查開展的正確表述是()。

A.對已審批通過的檢查計劃,在開展現(xiàn)場檢查前均由內(nèi)控合規(guī)部門立項并上傳檢查方案等立項文檔
B.檢查項目立項人負責組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工
C.在檢查實施階段,可由檢查組長對本組檢查人員業(yè)務分工進行調(diào)整
D.檢查人員在實施現(xiàn)場檢查前,可通過系統(tǒng)查詢與被檢查機構(gòu)或被審計人相關(guān)的歷史底稿信息,研究查找被查機構(gòu)經(jīng)營管理缺陷,確定現(xiàn)場檢查重點

6.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查組一般由()組成。

A.檢查組長
B.檢查副組長
C.主查
D.一般檢查人員

7.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,下列關(guān)于檢查計劃表述正確的是()。

A.各職能部門通過“檢查計劃申報”功能向同級內(nèi)控合規(guī)部門報送年度檢查計劃及臨時計劃
B.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計劃審核”功能對各部門檢查計劃進行統(tǒng)籌
C.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計劃終止”功能對已實施完成的檢查計劃進行“結(jié)束”操作,對由于特殊原因需要作廢的檢查計劃進行“作廢”操作
D.檢查計劃主辦部門通過“檢查計劃終止”功能對已實施完成的檢查計劃進行“結(jié)束”操作,對由于特殊原因需要作廢的檢查計劃進行“作廢”操作

8.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,授權(quán)管理模塊的法人授權(quán)子模塊提供()功能。

A.發(fā)起基本授權(quán)
B.制作授權(quán)方案
C.生成授權(quán)書
D.授權(quán)統(tǒng)計分析

9.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,授權(quán)管理模塊的法人授權(quán)子模塊用于管理()。

A.基本授權(quán)
B.特別授權(quán)
C.授權(quán)調(diào)整
D.授權(quán)委托

10.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,“內(nèi)規(guī)分析統(tǒng)計”可實現(xiàn)以下哪些功能()。

A.支持按效力層級、業(yè)務種類、發(fā)布部門等維度統(tǒng)計轄內(nèi)制度分布圖及下載明細
B.支持統(tǒng)計本級行發(fā)布制度被評價情況
C.支持查看制度條款關(guān)聯(lián)的監(jiān)督檢查數(shù)據(jù),并可進一步鉆取對應的違規(guī)問題詳情
D.支持內(nèi)規(guī)解析

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根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。

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農(nóng)行員工在農(nóng)業(yè)銀行的貸款屬于關(guān)聯(lián)交易。

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合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎(chǔ)和前提。

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對于農(nóng)業(yè)銀行應當遵守的關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。

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農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易,應當嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務規(guī)范中關(guān)于定價的規(guī)定,不得向關(guān)聯(lián)方提供優(yōu)于同等信用級別的獨立第三方可以獲得的條件,但屬于優(yōu)勢行業(yè)重點客戶的除外。

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商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構(gòu)應根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險,按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。

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農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

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農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預警無需人工處理,系統(tǒng)自動進行上報。

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