多項選擇題關(guān)于“行為糾正到位”,以下敘述正確的是()。

A.行為糾正到位,是指整改責任部門或單位已全部終止或糾正了相關(guān)行為
B.違規(guī)類問題的行為已無法直接糾正的,如果風險控制到位且責任追究到位,則可視為問題完成整改
C.非違規(guī)類問題的行為已無法直接糾正的,如果風險控制到位,則可視為問題完成整改
D.違規(guī)類問題的行為已無法直接糾正的,如果風險控制到位且責任追究到位,則可視為問題部分整改


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1.多項選擇題以下關(guān)于整改的敘述,正確的是()。

A.整改是農(nóng)業(yè)銀行為糾正內(nèi)外部監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)的問題而實施的管理活動
B.整改是內(nèi)部控制的重要內(nèi)容和環(huán)節(jié)
C.農(nóng)業(yè)銀行通過規(guī)范和推動整改工作,完善了內(nèi)部控制體系,提高了金融服務(wù)質(zhì)量和管理水平
D.整改是內(nèi)控合規(guī)部門的事情

2.多項選擇題關(guān)于后續(xù)監(jiān)督,以下敘述正確的是()。

A.整改督辦部門應(yīng)根據(jù)整改工作情況,按年度開展后續(xù)監(jiān)督,驗證整改結(jié)果
B.后續(xù)監(jiān)督原則上應(yīng)采取現(xiàn)場檢查方式
C.后續(xù)監(jiān)督重點驗證整改的及時性、真實性和有效性
D.整改督辦部門應(yīng)根據(jù)后續(xù)監(jiān)督情況撰寫后續(xù)監(jiān)督報告

3.多項選擇題整改計劃的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面()。

A.問題成因分析
B.明確、詳實、可行的整改措施和實施步驟
C.明確具體的整改責任人
D.明確的完成時限

4.多項選擇題內(nèi)部監(jiān)督項目實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則,具體包括:()。

A.上級行監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題,整改責任在下級行的,由監(jiān)督檢查部門按照先縱后橫的順序?qū)訉佣睫k
B.下級行監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題需要上級行整改的,由監(jiān)督檢查部門會同內(nèi)控合規(guī)部門逐級上報,直至問題原因所在行,其對應(yīng)主管部門為整改督辦部門
C.職能部門開展盡職監(jiān)督時,可以既是整改責任部門又是整改督辦部門
D.審計局(分局)審計項目可移送內(nèi)控合規(guī)部門督辦

6.多項選擇題組織保障類問題包括()。

A.激勵約束機制不健全,權(quán)責利不相適應(yīng)導致的問題
B.隊伍建設(shè)不到位,缺乏對員工行為有效管控導致的問題
C.內(nèi)設(shè)組織設(shè)置不合理,出現(xiàn)職能交叉或職能缺失、管理不到位導致的問題
D.信息系統(tǒng)存在漏洞導致的問題

7.多項選擇題制度流程類問題包括()。

A.規(guī)章制度不符合業(yè)務(wù)發(fā)展需要導致的問題
B.某項業(yè)務(wù)沒有相應(yīng)的規(guī)章制度規(guī)定導致的問題
C.規(guī)章制度之間存在沖突導致的問題
D.規(guī)章制度規(guī)定的業(yè)務(wù)流程不合理導致的問題

8.多項選擇題非違規(guī)類問題,是指除違規(guī)行為外的行為,一般表現(xiàn)為影響()等問題。

A.農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)安全
B.財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整
C.經(jīng)營管理效率效果提升
D.發(fā)展戰(zhàn)略實現(xiàn)

9.多項選擇題經(jīng)濟責任審計結(jié)論書內(nèi)容包括()。

A.審計范圍
B.審計發(fā)現(xiàn)問題
C.審計評價
D.被審計人意見

10.多項選擇題經(jīng)濟責任審計報告的報告聲明一般應(yīng)包括()等內(nèi)容。

A.被審計人基本情況
B.經(jīng)濟責任審計報告的形成基礎(chǔ)
C.審計單位與被審計單位的管理責任
D.報告權(quán)屬與保密

最新試題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。

題型:判斷題

檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機構(gòu)登錄系統(tǒng)進行確認。

題型:判斷題

查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關(guān)業(yè)務(wù)實際運行狀況的過程。

題型:判斷題