單項(xiàng)選擇題傾聽(tīng)的有效性最能通過(guò)以下哪項(xiàng)增加()

A.抵抗內(nèi)部和外部的干擾
B.等發(fā)言人講完后回顧關(guān)鍵概念
C.去除似乎不符合會(huì)議目的的信息
D.考慮偏見(jiàn)因素,以評(píng)估給定信息


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1.單項(xiàng)選擇題一個(gè)傳言說(shuō)公司正在考慮裁員,因?yàn)榻?jīng)理停用了所有的臨時(shí)工。員工們認(rèn)為,—些人會(huì)因此而失去工作。對(duì)經(jīng)理關(guān)于停用臨時(shí)工的溝通工作,下列哪個(gè)選項(xiàng)是正確的()

A.員工正確的理解了經(jīng)理發(fā)出的正式的溝通信息。
B.缺乏一個(gè)正式的通知,對(duì)員工產(chǎn)生了負(fù)面影響。
C.消息發(fā)送的渠道是適當(dāng)?shù)摹?br/>D.在這個(gè)信息中,經(jīng)理正確的編碼了其意圖。

3.單項(xiàng)選擇題自我管理型團(tuán)隊(duì)通常更適合的溝通方式是()

A.鏈?zhǔn)綔贤ňW(wǎng)絡(luò)
B.輪式溝通網(wǎng)絡(luò)
C.全通道式溝通網(wǎng)絡(luò)
D.小道消息

5.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于I P 數(shù)據(jù)電話(huà)的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()

A.I P 數(shù)據(jù)電話(huà)是通過(guò)TCP/I P 協(xié)議實(shí)時(shí)傳送語(yǔ)音信息的
B.相比于模擬電話(huà)和數(shù)字電話(huà),I P 電話(huà)的價(jià)格更加低廉
C.I P 電話(huà)比虛擬專(zhuān)用網(wǎng)VPN 安全性更高
D.I P 電話(huà)的應(yīng)用可能會(huì)降低計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中其他應(yīng)用的性能

8.單項(xiàng)選擇題以下哪種方法最有可能確定重復(fù)付款現(xiàn)象()

A.統(tǒng)計(jì)抽樣
B.判斷抽樣
C.數(shù)據(jù)摘選軟件
D.賣(mài)方支付函證

9.單項(xiàng)選擇題某審計(jì)師在進(jìn)行初步調(diào)查中,采用內(nèi)部控制調(diào)查問(wèn)卷的方法。隨后內(nèi)部審計(jì)師就調(diào)查問(wèn)卷的回復(fù)情況與管理層進(jìn)行面談,那么該內(nèi)部審計(jì)師進(jìn)行面談的最佳理由是()

A.面談是使管理層了解內(nèi)部控制的實(shí)施情況
B.面談是將信息提升至客觀證據(jù)層次的最佳方式
C.面談可以節(jié)省審計(jì)成本,并且高效的進(jìn)行溝通
D.面談可以幫助內(nèi)部審計(jì)師獲得改進(jìn)內(nèi)部控制的機(jī)會(huì),進(jìn)一步探索有希望發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的領(lǐng)域

10.單項(xiàng)選擇題某自動(dòng)化定單輸入系統(tǒng)已實(shí)施新的賒銷(xiāo)政策,以改善應(yīng)收賬款的收回情況。銷(xiāo)售管理人員已編撰一些現(xiàn)實(shí)銷(xiāo)售額下降和定單輸入被延誤的案例,并爭(zhēng)辯說(shuō)這些案例都是實(shí)施新的賒銷(xiāo)政策限制的直接結(jié)果。銷(xiāo)售管理人員的數(shù)據(jù)和信息提供了()

A.反饋控制數(shù)據(jù)
B.不相關(guān)的值得爭(zhēng)論的信息
C.關(guān)于新賒銷(xiāo)政策不符合公司改善應(yīng)收賬款收回情況之目標(biāo)的證據(jù)
D.關(guān)于新賒銷(xiāo)政策對(duì)顧客商譽(yù)影響的在統(tǒng)計(jì)上有效的結(jié)論

最新試題

某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門(mén)將()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識(shí),則該內(nèi)部審計(jì)員可以()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來(lái)應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題