單項選擇題內部審計師甲運用計算機模擬來評價某制造公司的鋼鐵采購職能是為了:()

A.評價與鋼鐵有關的技術操作。
B.評價倉庫管理的規(guī)范程度。
C.評價有關存貨投資方面的備選采購政策的影響。
D.評價用于決定經濟訂貨量的計算機程序的質量。


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1.單項選擇題雖然有類似的本地市場,丙連鎖零售商有30個不重疊的銷售點。近日,零售商進行其有史以來最大的促銷活動,每家零售點不受限制的在當地報刊,電臺或電視廣告分配其促銷預算或支付低于預算金額的開支。內部審計師希望評估這些策略的有效性。在這種情況下:()

A.多元回歸分析可能是一個有效的工具來模擬銷售和促銷策略之間的關系。
B.判別分析將是鑒別有效和無效促銷手段的最佳工具。
C.因為促銷費用和銷售之間的關系可能是非線性的,所以不能使用回歸分析。
D.應使用時間序列分析,因為預算金額是隨著時間的推移發(fā)生的。

7.單項選擇題內部審計師在與一位數據輸入人員進行面談時,討論了用于追蹤職員培訓要求和遵循情況的計算機化系統(tǒng)。內部審計師確認這一系統(tǒng)存在潛在的重要缺陷。內部審計師應該:()

A.不直接或間接提到這個缺陷,以免使該職員感到不舒服;
B.提出間接問題,幫助獲得與這個潛在缺陷有關的更多真實信息;
C.向職員詢問關于該缺陷的問題,并立即決定是否應該就該觀察進行溝通;
D.確定該缺陷是否確實存在后,進行第二次面談。

8.單項選擇題當進行審計分析程序時發(fā)現日?,F金管理存在問題。下列不需要考慮的是:()

A.解決現有冋題可以減小固有風險。
B.發(fā)現問題實施的控制測試。
C.解決現有問題應采取的程序。
D.解決現有能給企業(yè)帶來哪些好處。

9.單項選擇題某金融機構的內部審計師正在對該機構的投資和貸款業(yè)務進行審計在上一年度,該機構在監(jiān)控投資和貸款業(yè)務量方面采用了新的政策和程序。審計人員還了解到該機構在去年投資于一些新型的金融工具,并運用了大量的衍生金融工具來適當地防范風險。審計人員正在評估新的政策和程序以保持適度的風險組合,為實現這一審計目標,最不相關的程序是:()

A.與經營管理人員面談,明確那些比較模糊的業(yè)務程序。
B.如有必要,與高層管理人員或董事會成員面談,以明確政策的內容。
C.進行合規(guī)性測試,確定投資樣本是否符合新業(yè)務程序的要求。
D.審閱最近公布的新規(guī)章,并確定新程序是否符合這些規(guī)章的要求。

10.單項選擇題審計師計劃對公司的工薪控制進行審計,公司最近剛將其工薪處理過程對外承包給某信息服務局。該審計師應對上述對外承包決定采取什么行動?()

A.對公司和服務局的工薪控制都進行審計。
B.只審計公司對送往服務局和服務局收到的數據進行控制的情況。
C.只審計公司對根據合同支付給服務局的款項進行控制的情況。
D.取消審計,因為處理過程是在公司外部進行。

最新試題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

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內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

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由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()

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某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

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