單項(xiàng)選擇題在設(shè)計(jì)EDI-EFT系統(tǒng)時(shí)審計(jì)師最不可能推薦下列哪項(xiàng)內(nèi)容?()

A.拒絕遠(yuǎn)程訪問的電子數(shù)據(jù)。
B.確定災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃。
C.編寫數(shù)據(jù)安全程序防止偽授權(quán)人對(duì)數(shù)據(jù)的更改。
D.批準(zhǔn)電子文件個(gè)人的身份應(yīng)該作為數(shù)據(jù)字段存儲(chǔ)。


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3.單項(xiàng)選擇題分公司經(jīng)理認(rèn)為近期毛利的增長是由于生產(chǎn)經(jīng)營效率的提高,以下哪項(xiàng)審計(jì)程序與這一結(jié)論最相關(guān)?()

A.實(shí)地查看設(shè)備以確定是否有重大變化。
B.抽取產(chǎn)品樣本,將當(dāng)年單位成本與上一年相比較,檢查成本的組成,并分析標(biāo)準(zhǔn)成本差異。
C.對(duì)存貨進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。
D.抽取產(chǎn)成品存貨樣本,將原材料成本追蹤至購入價(jià)格,以便確定原材料成本記錄的準(zhǔn)確性。

4.單項(xiàng)選擇題在下列情況中,利用分析性復(fù)核來證實(shí)各種運(yùn)營費(fèi)用的準(zhǔn)確性可能不是最恰當(dāng)?shù)那闆r是:()

A.內(nèi)部審計(jì)師注意到一些涉及這些賬戶的具體舞弊的強(qiáng)烈信號(hào)。
B.運(yùn)營費(fèi)用與其他運(yùn)營費(fèi)用相應(yīng)地變化,但是和利潤無關(guān)。
C.內(nèi)部審計(jì)師希望找到本年度的較大的、不尋常的或者不重復(fù)發(fā)生的交易事項(xiàng)。
D.運(yùn)營情況比較穩(wěn)定,在上一年度中沒有發(fā)生很大變化。

5.單項(xiàng)選擇題在建立賒銷環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制時(shí),管理層收到了一些建議,下列建議中,不可以采納的是:()

A.內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)制定的賒銷標(biāo)準(zhǔn)的合理性進(jìn)行評(píng)估
B.銷售部門負(fù)責(zé)確定客戶的信用等級(jí)
C.對(duì)于沒有達(dá)到賒銷標(biāo)準(zhǔn)的客戶須采用現(xiàn)銷
D.倉庫在收到賒銷部門的批準(zhǔn)后對(duì)貨物進(jìn)行運(yùn)送

6.單項(xiàng)選擇題如果審計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的初步評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制可能不充分,下一步應(yīng)該:()

A.在提交最終審計(jì)報(bào)告之前擴(kuò)大審計(jì)工作范圍。
B.繪制內(nèi)部控制系統(tǒng)流程圖。
C.如果發(fā)生損失則在最終審計(jì)報(bào)告中注明例外。
D.實(shí)施理想的控制。

9.單項(xiàng)選擇題編制工作底稿摘要的用途是:()

A.提高內(nèi)部審計(jì)主管復(fù)核工作底稿的效率。
B.替代詳細(xì)工作底稿文件。
C.用作給高級(jí)管理層報(bào)送的文件。
D.記錄審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要進(jìn)展情況。

10.單項(xiàng)選擇題對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員來說,電子底稿的優(yōu)點(diǎn)不包括:()

A.底稿的保存被簡化了。
B.促進(jìn)審計(jì)過程中的創(chuàng)新。
C.方便快捷、容易獲取。
D.審計(jì)方法可以納入底稿結(jié)構(gòu)中。

最新試題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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在符合性測試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

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為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

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某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

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某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來應(yīng)該()

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在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:單項(xiàng)選擇題