A.降低審計風(fēng)險
B.改善審計的及時性
C.增加了審計的機(jī)會
D.改善了審計人員的判斷
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A.計劃對管理當(dāng)局行為守則的執(zhí)行情況進(jìn)行審計,同時也審查執(zhí)行情況是否條例其他公司守則中規(guī)定的“最佳行為”,因為這才是最適用的標(biāo)準(zhǔn)
B.在給管理當(dāng)局的報告中說明存在的缺陷
C.將現(xiàn)有守則中存在的問題告知管理當(dāng)局,并說明在對守則修訂使之包含行業(yè)“最佳行為”之前實施審計是不妥當(dāng)?shù)?br />
D.按照管理當(dāng)局的要求實施審計,只報告沒有遵循守則的情況
A.詢問貸款業(yè)務(wù)方面的經(jīng)理人員,以確知他們各自作出的貸款建議是否被采納
B.將已貸貸款總額與受拒貸款總額相加之和與提交貸款委員會批準(zhǔn)的貸款總額核對
C.檢查各項具體貸款項目上的委員會成員簽名,并確定在各項會議上貸出的貸款金額以及在審批各項貸款時大致花費的時間
D.上述各項
A.用內(nèi)部保存的證據(jù)而不是向第三方進(jìn)行書面詢問來證實
B.采用較強(qiáng)控制下生成的證據(jù)而不是較弱的控制下生成的證據(jù)
C.通過審計人員的個人知識而不是來自第三方的函證來了解情況
D.獲取外部證據(jù)而不是內(nèi)部證據(jù)
A.要求將該筆付款調(diào)整至6月份
B.比較存款憑條和接收支票的記錄
C.從開出發(fā)票追查至相關(guān)的運輸憑證以及存貨記錄,比較送貨日期與開票日期來確定適當(dāng)?shù)钠陂g
D.索取7月份銀行對帳單并通過審查相關(guān)憑證調(diào)整6月份在途存款和未到期支票
A.通過存貨移運單據(jù)樣本從存貨追查至開票再追查至銷售日記帳
B.通過比較一定時期的銷售額和毛利來對銷售業(yè)務(wù)實施分析性復(fù)核
C.對注銷和銷貨退回進(jìn)行分析,并比較過去幾年的余額
D.向客戶函證銷售業(yè)務(wù)并對客戶沒有答復(fù)的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)查
A.檢查諸如貸運單等憑證
B.通過對公開帳目付款的核對證明以后的客戶付款
C.再向客戶發(fā)出回函請求
D.獲取管理當(dāng)局承諾計價和未來能收到付款的書面證實
A.機(jī)器商店增加了一臺碾磨機(jī)
B.正常經(jīng)營過程中出售商品
C.受托管的存貸
D.受予某組織開發(fā)的一特殊工藝專利
A.與該采購員討論對該供應(yīng)商的采購
B.審查公開采購訂單文件
C.審查采購文件中對供應(yīng)商的所有近期回報
D.分析供應(yīng)商的等級
A.要求主管將上面的陳述用書面表達(dá)出來
B.抽樣審查差旅費報告樣本是否經(jīng)過適當(dāng)批準(zhǔn)
C.相信上面的陳述,以節(jié)約審計資源,將審計工作轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域
D.向主計長證實這一信息
最新試題
以下的點狀圖說明了什么()
海關(guān)游艇制造商的銷售經(jīng)理確定了如下的生產(chǎn)和銷售矩陣()根據(jù)上面的矩陣,公司的最佳生產(chǎn)量應(yīng)當(dāng)是:
審計師正對雇員所關(guān)注的組織的健康保健計劃實施感覺和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()
在以下哪類抽樣計劃中,總體中個體項目金額的可變性將影響抽樣的規(guī)模?()
在審計業(yè)務(wù)之前,以下哪項不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
樣本的標(biāo)準(zhǔn)差反映的是()
在使用抽樣技術(shù)時,何時可以取得充分的審計證據(jù)?()
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針對屬性測試中的樣本抽樣,審計師應(yīng)當(dāng)關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項()