單項選擇題以下哪一項不是利用信息技術(shù)解決審計問題的優(yōu)勢()。

A.降低審計風(fēng)險
B.改善審計的及時性
C.增加了審計的機(jī)會
D.改善了審計人員的判斷


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1.單項選擇題管理當(dāng)局要求審計部門對其最近制定的公司行為守則的執(zhí)行情況實施審計,在審計準(zhǔn)備階段,審計人員審查了新制定的行為守則,并與幾家的類似的公司的行為守則相比較,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該守則存在嚴(yán)重缺陷?;谶@一結(jié)論,審計人員應(yīng)當(dāng)()。

A.計劃對管理當(dāng)局行為守則的執(zhí)行情況進(jìn)行審計,同時也審查執(zhí)行情況是否條例其他公司守則中規(guī)定的“最佳行為”,因為這才是最適用的標(biāo)準(zhǔn)
B.在給管理當(dāng)局的報告中說明存在的缺陷
C.將現(xiàn)有守則中存在的問題告知管理當(dāng)局,并說明在對守則修訂使之包含行業(yè)“最佳行為”之前實施審計是不妥當(dāng)?shù)?br /> D.按照管理當(dāng)局的要求實施審計,只報告沒有遵循守則的情況

2.單項選擇題銀行業(yè)面臨的一種批評是:貨款委員會并未恰當(dāng)?shù)芈男衅渎毮?,其中包括檢查貸款申請,確定既定抵押物的實際存在,在同意供求前評價相關(guān)風(fēng)險等。在收集有關(guān)垡委員會是否有效運作的證據(jù)時,審計人員應(yīng)當(dāng)()。

A.詢問貸款業(yè)務(wù)方面的經(jīng)理人員,以確知他們各自作出的貸款建議是否被采納
B.將已貸貸款總額與受拒貸款總額相加之和與提交貸款委員會批準(zhǔn)的貸款總額核對
C.檢查各項具體貸款項目上的委員會成員簽名,并確定在各項會議上貸出的貸款金額以及在審批各項貸款時大致花費的時間
D.上述各項

3.單項選擇題在評估證據(jù)的說服力時,下列說法不正確的是()。

A.用內(nèi)部保存的證據(jù)而不是向第三方進(jìn)行書面詢問來證實
B.采用較強(qiáng)控制下生成的證據(jù)而不是較弱的控制下生成的證據(jù)
C.通過審計人員的個人知識而不是來自第三方的函證來了解情況
D.獲取外部證據(jù)而不是內(nèi)部證據(jù)

4.單項選擇題一位客戶在答復(fù)對6月30日應(yīng)收帳款余額的函證時表示,被函證的應(yīng)付帳款已經(jīng)通過6月20日簽發(fā)并郵寄的支票支付。審計人員查了7月份現(xiàn)金收入的過帳后發(fā)現(xiàn)該筆付款已于7月13日記錄,那么,審計人員下一步應(yīng)該()。

A.要求將該筆付款調(diào)整至6月份
B.比較存款憑條和接收支票的記錄
C.從開出發(fā)票追查至相關(guān)的運輸憑證以及存貨記錄,比較送貨日期與開票日期來確定適當(dāng)?shù)钠陂g
D.索取7月份銀行對帳單并通過審查相關(guān)憑證調(diào)整6月份在途存款和未到期支票

6.單項選擇題在對可疑的舞弊性銷售進(jìn)行測試時,下列哪項測試提供的證據(jù)最不重要()。

A.通過存貨移運單據(jù)樣本從存貨追查至開票再追查至銷售日記帳
B.通過比較一定時期的銷售額和毛利來對銷售業(yè)務(wù)實施分析性復(fù)核
C.對注銷和銷貨退回進(jìn)行分析,并比較過去幾年的余額
D.向客戶函證銷售業(yè)務(wù)并對客戶沒有答復(fù)的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)查

7.單項選擇題在應(yīng)收帳款積極性函證中審計人員未收到答復(fù),有必要采取替代審計程序,下列替代程序中最無效的是()。

A.檢查諸如貸運單等憑證
B.通過對公開帳目付款的核對證明以后的客戶付款
C.再向客戶發(fā)出回函請求
D.獲取管理當(dāng)局承諾計價和未來能收到付款的書面證實

8.單項選擇題函證是一種很有效的取證方法,它最能有效地證明下列哪項的存在性()。

A.機(jī)器商店增加了一臺碾磨機(jī)
B.正常經(jīng)營過程中出售商品
C.受托管的存貸
D.受予某組織開發(fā)的一特殊工藝專利

9.單項選擇題在對采購部門的審計中,內(nèi)部審計師從一職員處獲悉公司的一位采購員偏向于某一特定供應(yīng)商。評價這一論斷的最好的證據(jù)來源是()。

A.與該采購員討論對該供應(yīng)商的采購
B.審查公開采購訂單文件
C.審查采購文件中對供應(yīng)商的所有近期回報
D.分析供應(yīng)商的等級

10.單項選擇題在對差旅費的審計中,會計主管告訴審計人員,在將支出額償付給出差人之前,每份差旅費報告都要經(jīng)過審核和批準(zhǔn)。那么審計人員應(yīng)采取的行動是()。

A.要求主管將上面的陳述用書面表達(dá)出來
B.抽樣審查差旅費報告樣本是否經(jīng)過適當(dāng)批準(zhǔn)
C.相信上面的陳述,以節(jié)約審計資源,將審計工作轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域
D.向主計長證實這一信息

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