多項選擇題根據(jù)不相容職務(wù)相分離的原則,下列職責不應(yīng)當由同一人履行的有()。

A.業(yè)務(wù)的批準與執(zhí)行
B.業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄
C.現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬的記錄
D.資產(chǎn)的保管與記賬
E.計算機信息系統(tǒng)的開發(fā)與運用


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1.多項選擇題下列各項中,屬于內(nèi)部控制中控制環(huán)境要素的有()。

A.管理當局的觀念和經(jīng)營風格
B.董事會及其所屬審計委員會
C.員工的素質(zhì)
D.人力資源制度
E.內(nèi)部審計

2.單項選擇題內(nèi)部控制按照控制的功能可以分為預(yù)防式控制和察覺式控制,以下屬于預(yù)防式控制的有()。

A.授權(quán)審批控制
B.定期核對會計記錄
C.實物資產(chǎn)的定期盤點
D.定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表

3.單項選擇題內(nèi)部控制測試后,對于列入審計重點的項目,審計人員一般采用的實質(zhì)性審查方法是()。

A.統(tǒng)計抽樣
B.經(jīng)驗估計
C.詳細審計
D.小規(guī)模樣本審查

7.單項選擇題內(nèi)部審計屬于內(nèi)部控制要素中的()。

A.控制環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.對內(nèi)部控制的監(jiān)督

8.單項選擇題被審計單位董事會及其所屬審計委員會屬于內(nèi)部控制要素中的()。

A.控制環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通

9.單項選擇題下列各項中,不屬于內(nèi)部控制調(diào)查方法的是()。

A.查閱被審計單位的各項管理制度和相天文件
B.詢問被審計單位的管理人員和其他相關(guān)人員
C.檢查內(nèi)部控制過程中生成的文件和記錄
D.審查財務(wù)報表項目余額

10.單項選擇題內(nèi)部控制存在固有局限對審計的影響是()。

A.審計不能依賴被審計單位的內(nèi)部控制
B.控制風險可能為零
C.審計必須實施或多或少的內(nèi)部控制測試
D.審計必須實施或多或少的實質(zhì)性審查