A.公鑰加密
B.私鑰加密
C.公鑰或私鑰都可加密
D.不需加密
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A.5,000美元
B.7,500美元
C.10,000美元
D.12,500美元
A.分散風(fēng)險
B.應(yīng)對新的政府政策
C.降低勞動力成本
D.提高股票價格
A.0.24
B.0.34
C.0.66
D.沒有足夠的信息來計算負債比率
A.說明金融衍生工具將用于套期保值還是投機目的陳述
B.針對公司可以應(yīng)用的金融衍生工具的數(shù)量和類別而規(guī)定的具體授權(quán)限額
C.授權(quán)給單個交易者的具體金額限制
D.要求每筆交易都得到董事會審查的陳述
A.《1》資本收益《2》資本收益
B.《1》資本收益《2》普通收益
C.《1》普通收益《2》資本收益
D.《1》普通收益《2》普通收益
A.1元錢按2%利率投資3期后的將來值
B.1元錢按2%利率投資36期的將來值
C.1元年金按2%利率投資36期的現(xiàn)值
D.1元年金按2%利率投資3期的現(xiàn)值
A.償債能力
B.盈利能力
C.財務(wù)杠桿
D.企業(yè)成長性
A.10%
B.20%
C.26.67%
D.33.33%
A.甲公司為其子公司的貸款提供擔保
B.乙公司被丙公司控告侵犯其知識產(chǎn)權(quán),法院尚未判決,但乙公司可能會敗訴
C.丁公司以經(jīng)營租賃方式租入設(shè)備一臺,合同規(guī)定丁公司需承擔全部或部分租賃期內(nèi)該設(shè)備殘值的減值損失
D.戊公司每月支付的租金包含固定數(shù)額和浮動數(shù)額,浮動數(shù)額按當月銷售額與一定比率的乘積
A.8.3萬美元
B.11.7萬美元
C.88.3萬美元
D.188.3萬美
最新試題
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()
應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()