A.根據(jù)拒絕理由認(rèn)真查找差錯,修改無誤后重新提交授權(quán)申請。
B.嚴(yán)禁無視拒絕理由,反復(fù)提交已存在差錯的授權(quán)申請。
C.無須查看拒絕理由直接重新提交授權(quán)。
D.對于錄入錯誤的授權(quán)業(yè)務(wù),柜員直接更改憑證要素后申請授權(quán)。
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A.銀行卡
B.現(xiàn)場主管指紋認(rèn)證
C.客戶證件(本人)
D.客戶影像
A.重要空白憑證出、入庫業(yè)務(wù)
B.票面種類過多無法一次性拍攝實物影像的現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C.貴金屬類
D.20萬元以上無法一次性拍攝實物影像的大面額現(xiàn)金業(yè)務(wù)
A.經(jīng)運營主管審批的抹賬業(yè)務(wù)憑證。
B.原錯誤的記賬憑證、原始憑證
C.客戶證件、客戶影像以及現(xiàn)場主管的指紋認(rèn)證信息
D.涉及自動銷號類重要空白憑證的,還要拍攝作廢重要空白憑證。
A.畫面與影像資料的一致性
B.業(yè)務(wù)的合規(guī)性
C.資料完整性
D.業(yè)務(wù)的真實性
A.身份證件
B.現(xiàn)金實物
C.銀行介質(zhì)(卡、折)
D.結(jié)算憑證
A.一級分行系統(tǒng)管理員由總行系統(tǒng)管理員建立產(chǎn)生
B.二級分行系統(tǒng)管理員由一級分行系統(tǒng)管理員建立產(chǎn)生
C.一級支行系統(tǒng)管理員由二級分行系統(tǒng)管理員建立產(chǎn)生
D.各網(wǎng)點系統(tǒng)管理員由一級支行系統(tǒng)管理員建立產(chǎn)生
A.解款員與金庫管庫員和網(wǎng)點交接人員指紋(在網(wǎng)點啟用箱包指紋交接的情況下)確認(rèn)箱包交接
B.解款員為本行人員擔(dān)任
C.交接過程中,要有兩個以上解款員同時在場
D.箱包流程中啟用的解款員要在VMS箱包管理模塊進(jìn)行維護(hù)
A.解款員
B.管庫員
C.清分員
D.提解員
A.負(fù)責(zé)VMS系統(tǒng)登錄授權(quán)和對授權(quán)交易進(jìn)行授權(quán)
B.負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)金庫檢查結(jié)果的確認(rèn)
C.可授予箱包管理、清分管理模塊非操作用戶的人員及指紋維護(hù)權(quán)限
D.負(fù)責(zé)維護(hù)本行管理金融機(jī)具的種類、廠商、型號等信息
A.運營主管(包括副主管)應(yīng)每周至少組織對柜員現(xiàn)金箱賬實相符情況進(jìn)行一次全面檢查
B.網(wǎng)點負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少組織對柜員現(xiàn)金箱賬實相符情況進(jìn)行一次全面檢查
C.支行運營管理職能部門組織人員至少每季對柜員現(xiàn)金箱進(jìn)行一次檢查,檢查比例不低于營業(yè)機(jī)構(gòu)柜員現(xiàn)金箱的30%,全年必須檢查完所有營業(yè)機(jī)構(gòu)的柜員現(xiàn)金箱
D.支行主管運營管理工作的行長至少每半年對柜員現(xiàn)金箱進(jìn)行一次檢查,每次檢查比例不低于營業(yè)機(jī)構(gòu)柜員現(xiàn)金箱的20%
最新試題
如需要將重要空白憑證作為教學(xué)、技術(shù)比賽等用具,應(yīng)該怎樣進(jìn)行處理()。
用戶管理包括用戶的基本信息和()等方面內(nèi)容的管理。
停用人工用戶的限制條件是()。
關(guān)于有價單證的使用,下列說法正確的是()。
正在使用中的重要空白憑證符合下列()之一即可由業(yè)務(wù)主管部門提請不再納入重要空白憑證管理。
關(guān)聯(lián)用戶角色前,該用戶必須在()狀態(tài),且用戶沒有被代崗3級主管。
在開展遠(yuǎn)程集中授權(quán)業(yè)務(wù)期間,相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)各司其職、(),確保業(yè)務(wù)的順利開展。
沖正業(yè)務(wù)申請授權(quán)時,下列描述錯誤的有()。
指紋系統(tǒng)的管理端實行分級設(shè)置,可按行政隸屬關(guān)系逐級設(shè)置,也可根據(jù)本行管理方式設(shè)置,()的管理端必須設(shè)置。
當(dāng)用戶類型為人工用戶-產(chǎn)品維護(hù)員時,用戶級別可以設(shè)置為()級。