單項(xiàng)選擇題下列()不是確定適當(dāng)樣本量時(shí)應(yīng)考慮的重要因素。

A.樣本是為了估計(jì)均值,還是為了估計(jì)比例
B.總體中變異性的程度
C.使用這個(gè)樣本的精確度對(duì)估計(jì)差錯(cuò)的敏感性
D.樣本觀測(cè)的成本


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1.單項(xiàng)選擇題多數(shù)公司對(duì)密碼的潛在受損表示擔(dān)心,下列()程序能夠最有效地控制犯罪人取得別人的密碼。

A.只允許用戶(hù)改變密碼,并且鼓勵(lì)他們經(jīng)常變動(dòng)密碼
B.實(shí)施計(jì)算機(jī)程序,以測(cè)試密碼是否很容易被猜出
C.運(yùn)用透明的鑒定技術(shù),借此用戶(hù)可以使用一張卡片來(lái)生成密碼,既核實(shí)密鑰,又核實(shí)對(duì)系統(tǒng)生成的密碼
D.在時(shí)間和空間上限制密碼的權(quán)限

2.單項(xiàng)選擇題如果年度審計(jì)計(jì)劃不允許對(duì)影響公司的所有重要法規(guī)進(jìn)行足夠的遵循性測(cè)試,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)該:()

A.確保董事會(huì)和高級(jí)管理層已知道這個(gè)限制
B.在審計(jì)計(jì)劃里附一份備忘錄,列明缺少審計(jì)覆蓋面的理由
C.標(biāo)明本年沒(méi)有包含在測(cè)試中的法規(guī)將在下年進(jìn)行審查
D.縮小經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)審計(jì)的范圍,以騰出額外的審計(jì)時(shí)間去進(jìn)行遵循性審計(jì)

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師懷疑某人力資源管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中存在錯(cuò)誤數(shù)據(jù),諸如無(wú)效的工種分類(lèi),已超過(guò)退休標(biāo)準(zhǔn)的年齡,無(wú)效的種族分類(lèi)等。為確定這些潛在問(wèn)題程度的最佳方法是:()

A.輸入測(cè)試數(shù)據(jù),以驗(yàn)證對(duì)輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯控制的有效性
B.檢查并測(cè)試接觸控制,確保只有經(jīng)授權(quán)的職員才能進(jìn)入系統(tǒng)
C.運(yùn)用通用審計(jì)軟件,確認(rèn)未包括在特定參數(shù)中的所有數(shù)據(jù)
D.運(yùn)用通用審計(jì)軟件抽取員工記錄樣本,確定樣本中數(shù)據(jù)項(xiàng)目的有效性,并以此推斷總體情況

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于審計(jì)證據(jù)的最好描述是:()

A.初步計(jì)劃和調(diào)查記錄、審計(jì)方案以及外勤工作結(jié)果。
B.審計(jì)師記錄整理的信息和通過(guò)觀察情況、與人員面談和檢查記錄所取得的信息。
C.一個(gè)中間事實(shí)或一組事實(shí),審計(jì)師能夠通過(guò)它們來(lái)斷定某一審計(jì)結(jié)論的合理性。
D.對(duì)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的預(yù)計(jì)目標(biāo)、不適當(dāng)?shù)男袆?dòng)和應(yīng)該采取卻沒(méi)有采取行動(dòng)的相關(guān)系統(tǒng)所做的詳細(xì)記錄。

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)政策要求在管理層沒(méi)有答復(fù)之前不能發(fā)布最終審計(jì)報(bào)告。某項(xiàng)具有重大發(fā)現(xiàn)的審計(jì)工作已經(jīng)結(jié)束,但沒(méi)有管理層的答復(fù)。評(píng)價(jià)以下行動(dòng)并選出最恰當(dāng)?shù)囊粋€(gè):()

A.發(fā)布有關(guān)重大問(wèn)題的中期報(bào)告
B.修改審計(jì)政策,允許管理層在一個(gè)具體的期限內(nèi)答復(fù)
C.等待管理層的答復(fù),然后發(fā)布審計(jì)報(bào)告
D.與外部審計(jì)師討論這一情況

6.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)最恰當(dāng)?shù)孛枋隽藘?nèi)部審計(jì)師審查組織現(xiàn)存風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理程序的目的?()

A.有助于確定實(shí)現(xiàn)審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)所必需的工作性質(zhì)、時(shí)間安排、測(cè)試范圍
B.確保內(nèi)部控制系統(tǒng)的弱點(diǎn)已被修正
C.為這些程序能有效率和經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)的目的和目標(biāo)提供合理保證
D.確定這些程序是否能保證會(huì)計(jì)記錄是正確的和財(cái)務(wù)報(bào)表是公允的

7.單項(xiàng)選擇題某公司聘用了另一家公司因所謂做錯(cuò)事而遭解職的資歷很高的應(yīng)付賬款經(jīng)理。6個(gè)月之后,這位經(jīng)理送給其親戚一張重復(fù)付款的發(fā)票,轉(zhuǎn)移走12000美元??梢苑乐惯@種情形發(fā)生的控制是()。

A.適當(dāng)核查所有新員工的過(guò)去工作背景
B.不雇用看起來(lái)資歷過(guò)高的人員
C.驗(yàn)證所有新員工的教育背景
D.了解員工的近親是否為供應(yīng)商工作

8.單項(xiàng)選擇題向高層管理者和董事會(huì)匯報(bào)是審計(jì)師的重要責(zé)任之一。下列()事項(xiàng)不要求向高層管理者和/或董事會(huì)報(bào)告。

A.在完成審計(jì)之后,出具審計(jì)報(bào)告之前,負(fù)責(zé)審計(jì)工作的高級(jí)審計(jì)人員就職于被審計(jì)部門(mén)的常設(shè)職位
B.審計(jì)工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的年度報(bào)告總結(jié)
C.對(duì)已批準(zhǔn)審計(jì)工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的中期重大變動(dòng)
D.審計(jì)計(jì)劃得到高層管理者和董事會(huì)的批準(zhǔn),之后高層管理者告知審計(jì)主管不要對(duì)某個(gè)分部進(jìn)行審計(jì),因?yàn)檫@個(gè)分部的活動(dòng)非常敏感

9.單項(xiàng)選擇題下列()項(xiàng)內(nèi)部控制程序可以最小化利用公司信用卡進(jìn)行的舞弊。

A.為授權(quán)員工制定信用卡發(fā)放的有關(guān)政策
B.定期在執(zhí)行和操作層面審核信用卡需求的有效性
C.將信用卡公司每月的報(bào)表同信用卡持有人提交的收費(fèi)單副本進(jìn)行核對(duì)
D.將信用卡費(fèi)用歸入公司日常費(fèi)用形式所采用的同一費(fèi)用控制中

10.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)面臨的一種批評(píng)是:貸款委員會(huì)并未恰當(dāng)?shù)芈男衅渎毮埽渲邪z查貸款申請(qǐng),確定既定抵押物的實(shí)際存在,在同意貸款前評(píng)價(jià)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等。在收集有關(guān)貸款委員會(huì)是否有效運(yùn)作的證據(jù)時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng):()

A.詢(xún)問(wèn)貸款業(yè)務(wù)方面的經(jīng)理人員,以確知他們各自作出的貸款建議是否被采納
B.將已發(fā)放貸款總額與受拒貸款總額相加之和與提交貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的貸款總額核對(duì)
C.檢查各項(xiàng)具體貸款項(xiàng)目上的委員會(huì)成員簽名,并確定在各項(xiàng)會(huì)議上貸出的貸款金額以及在審批各項(xiàng)貸款時(shí)大致花費(fèi)的時(shí)間
D.上述各項(xiàng)

最新試題

一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來(lái)確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動(dòng)或非流動(dòng)兩種類(lèi)型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

1977年首次在國(guó)際審計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

設(shè)定微型計(jì)算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)高估存貨從而增加了部門(mén)上報(bào)利潤(rùn)的計(jì)劃,他有大量的證據(jù)表明該部門(mén)經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項(xiàng)高估存貨的計(jì)劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。該內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師對(duì)銷(xiāo)售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過(guò)程的正確性感興趣。單個(gè)單據(jù)的金額變動(dòng)很大。內(nèi)部審計(jì)師有理由相信處理過(guò)程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯(cuò)的金額大小。在評(píng)估使用何種變量差異方法時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的情形表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)對(duì)特定的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

函證是指注冊(cè)會(huì)計(jì)師為了獲取影響財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)披露認(rèn)定的項(xiàng)目的信息,通過(guò)直接來(lái)自第三方對(duì)有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)的過(guò)程。

題型:判斷題

以下哪項(xiàng)不是對(duì)中期報(bào)告的適當(dāng)說(shuō)法?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過(guò)程中,與個(gè)人面談的描述是正確的?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題