A.在請購單被提交給采購部門之前由部門主管進行審查
B.當計算機提示存貨水平過低時由采購部門進行訂貨
C.驗收部門在收到原始采購訂單之后才對待驗收商品進行卸貨
D.在檢査部門提供了包括供應商編制的送貨單在內(nèi)的驗收報告之后,商品才被入庫保存
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A.它的目標與該組織整體目標一致
B.它有大量技術(shù)人員
C.在預算過程中優(yōu)先考慮它
D.它運用最先進的技術(shù)
內(nèi)部審計師正在對公司信用卡的使用情況進行審計,以下哪項是應主要關(guān)注的內(nèi)容?()
I.職責分工不充分
II.采購職能被削弱
III.信用卡可能被用于私利
IV.銀行要求公司進行大額付款而不是多筆小額付款
A.I和III
B.II和IV
C.只有III
D.I、II、III和IV
A.由定期評估支持確定
B.由董事會決定
C.根據(jù)經(jīng)濟指數(shù),例如消費價格指數(shù)自動調(diào)整
D.等于單個資產(chǎn)的賬面價值
A.對風險管理過程進行評估和編制報告
B.管理已識別的風險
C.評價管理層的風險過程的充分性和有效性
D.對管理層實施控制咨詢,幫助應對已識別的風險
A.處理錯誤會增加
B.公司面臨的風險將減少
C.處理時間增加
D.傳統(tǒng)的職責分離會減少
A.用于評估和衡量內(nèi)部審計部門運行情況的標準
B.內(nèi)部審計師最低限度的道德行為標準
C.旨在說明內(nèi)部審計應當怎樣實施的陳述
D.適用于各種內(nèi)部審計部門的標準
A.管理組織外部風險。
B.控制組織外部風險。
C.評估組織外部風險。
D.消除組織外部風險。
A.為內(nèi)部審計實務(wù)提供了基本標準。
B.是幫助內(nèi)部審計師開展審計工作的指南。
C.是在任何情形下均必須遵循的規(guī)則。
D.有助于總體上理解內(nèi)部審計責任。
A.所獲取的數(shù)據(jù)可能不完整或缺乏時效性。
B.數(shù)據(jù)定義可能過時。
C.主機數(shù)據(jù)可能被終端用戶的更新活動所破壞。
D.重復下載可能會耗盡終端用戶微機的存儲容量。
A.確認審計部門必須審查的經(jīng)營部門。
B.確認應向?qū)徲嬑瘑T會進行披露的類別。
C.接觸與審計績效相關(guān)的記錄、人員和實物資產(chǎn)。
D.接觸外部審計師的工作底稿。
最新試題
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()