單項(xiàng)選擇題決策者在一個(gè)所有圍繞決策的事實(shí)能準(zhǔn)確知曉,并且每個(gè)備選方案僅與一個(gè)可能的結(jié)果有聯(lián)系的環(huán)境中工作。這個(gè)環(huán)境被稱為:()

A.確定性
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.不確定性
D.沖突


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,提供的數(shù)據(jù)傳輸方式安全性最低的網(wǎng)絡(luò)是:()

A.專用網(wǎng)絡(luò)
B.局域網(wǎng)絡(luò)
C.區(qū)域網(wǎng)絡(luò)
D.公用交換網(wǎng)絡(luò)

3.單項(xiàng)選擇題X國(guó)某政府機(jī)構(gòu)收到一筆中央政府專項(xiàng)基金,用于向低收入家庭提供資助。該機(jī)構(gòu)被要求對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)條件進(jìn)行調(diào)查。資助金額與家庭規(guī)模、家庭成員的收入、家庭中兒童的年齡以及入學(xué)情況相關(guān)。該機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師計(jì)劃對(duì)該機(jī)構(gòu)發(fā)放資助基金的過(guò)程實(shí)施合規(guī)性審計(jì)。最適當(dāng)?shù)膶徲?jì)范圍應(yīng)該是:()

A.提供給中央政府的發(fā)放報(bào)告是否準(zhǔn)確無(wú)誤。
B.資金能緩解家庭經(jīng)濟(jì)問(wèn)題是否合理充分。
C.該機(jī)構(gòu)在發(fā)放政府基金時(shí)是否合理有效。
D.該機(jī)構(gòu)是否對(duì)于受益者的資格以及基金發(fā)放的適當(dāng)性進(jìn)行調(diào)查。

4.單項(xiàng)選擇題在考慮是否將現(xiàn)有的內(nèi)部審計(jì)資源從正在進(jìn)行的合規(guī)性審計(jì)轉(zhuǎn)向管理層要求的對(duì)某分公司進(jìn)行審計(jì)時(shí)下面哪項(xiàng)是最不重要的一項(xiàng)?()

A.上一年該分公司費(fèi)用的增長(zhǎng)。
B.該分公司一年前由外部審計(jì)師進(jìn)行過(guò)一次財(cái)務(wù)審計(jì)。
C.與合規(guī)性審計(jì)相關(guān)的舞弊的可能性。
D.與合規(guī)性審計(jì)相關(guān)的潛在的重大違規(guī)罰款的可能性。

5.單項(xiàng)選擇題在進(jìn)行審計(jì)活動(dòng)時(shí),審計(jì)師進(jìn)行初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理程序。根據(jù)國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架,下列最為合理的措施是?()

A.內(nèi)審活動(dòng)關(guān)于如何建立相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理程序向管理層提出建議。
B.制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策是管理層的權(quán)利,不屬于內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的范圍。
C.首席執(zhí)行審計(jì)官應(yīng)向外部法律顧問(wèn)尋求關(guān)于處理風(fēng)險(xiǎn)管理的違法現(xiàn)象的意見(jiàn)。
D.審計(jì)委員會(huì)應(yīng)該認(rèn)為缺乏風(fēng)向管理程序是一個(gè)信號(hào),應(yīng)對(duì)管理層實(shí)施舞弊檢查。

6.單項(xiàng)選擇題管理層注意到某分公司最近開(kāi)支增加,利潤(rùn)降低,要求內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)該分公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)審計(jì)。管理層希望該項(xiàng)審計(jì)能盡早完成,并要求內(nèi)部審計(jì)部門投入一切可能的資源。但首席審計(jì)執(zhí)行官認(rèn)為時(shí)間上有矛盾,因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)部門此時(shí)正忙于審計(jì)委員會(huì)下達(dá)的一個(gè)重要的合法性審計(jì)任務(wù)。關(guān)于對(duì)這兩個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的表述哪項(xiàng)正確?()

A.風(fēng)險(xiǎn)高低應(yīng)通過(guò)對(duì)組織潛在價(jià)值的估計(jì)或不利因素的暴露來(lái)衡量。
B.審計(jì)委員會(huì)要求進(jìn)行的被審計(jì)事項(xiàng),其風(fēng)險(xiǎn)總是高于管理層要求進(jìn)行的被審計(jì)事項(xiàng)。
C.預(yù)算金額高的被審計(jì)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)總是高于預(yù)算金額低的被審計(jì)事項(xiàng)。
D.以上三個(gè)都不是。

7.單項(xiàng)選擇題在實(shí)施對(duì)某信息系統(tǒng)部門的經(jīng)營(yíng)審計(jì)時(shí),就其中評(píng)估該部門有效性時(shí)最重要的因素是:()

A.經(jīng)營(yíng)審計(jì)運(yùn)用了先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)。
B.其目標(biāo)與該組織整體目標(biāo)一致。
C.制定審計(jì)活動(dòng)的財(cái)務(wù)預(yù)算。
D.擁有大量技術(shù)人員。

8.單項(xiàng)選擇題高級(jí)管理層對(duì)內(nèi)部審計(jì)部門有一定的范圍限制,這將會(huì)影響內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)潛在被審計(jì)單位審計(jì)時(shí)實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)的能力。該范圍限制應(yīng)該:()

A.為了能夠更加詳細(xì)地調(diào)查該領(lǐng)域,應(yīng)該通知外部審計(jì)師。
B.書面報(bào)告給管理人員該限制不能接受,因?yàn)樗鼘⑾魅鯇徲?jì)部門獨(dú)立性。
C.應(yīng)當(dāng)按計(jì)劃實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)并繞開(kāi)范圍限制。
D.最好通過(guò)書面形式傳達(dá)給董事會(huì)。

9.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)是確定內(nèi)部審計(jì)部門目標(biāo)是否達(dá)到的最佳方式?()

A.審計(jì)委員會(huì)定期檢查部門工作質(zhì)量。
B.針對(duì)審計(jì)部門目標(biāo)而不斷發(fā)展衡量目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。
C.由外部審計(jì)師檢查和評(píng)價(jià)部門工作。
D.計(jì)劃每三年進(jìn)行一次外部檢查。

10.單項(xiàng)選擇題關(guān)于銷售合同和相關(guān)傭金的表述中,下列哪項(xiàng)因素最有可能導(dǎo)致擴(kuò)大審計(jì)范圍?()

A.銷售傭金隨著銷售量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。
B.銷售傭金隨著銷售量的減少而減少。
C.銷售退貨增加,銷售傭金也相應(yīng)增加。
D.銷售傭金隨著銷售收入的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。

最新試題

當(dāng)代計(jì)算機(jī)技術(shù)使得“無(wú)紙化審計(jì)”成為可能。舉例來(lái)說(shuō),在審計(jì)由計(jì)算機(jī)處理的顧客應(yīng)收賬款余額時(shí),一名審計(jì)師可以使用微機(jī)來(lái)直接訪問(wèn)應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來(lái)的顧客記錄復(fù)制到微機(jī)中以供審計(jì)分析。以下()項(xiàng)是此類應(yīng)收賬款余額“無(wú)紙化審計(jì)”的優(yōu)點(diǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)抽樣計(jì)劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個(gè)錯(cuò)誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

函證是指注冊(cè)會(huì)計(jì)師為了獲取影響財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)披露認(rèn)定的項(xiàng)目的信息,通過(guò)直接來(lái)自第三方對(duì)有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)的過(guò)程。

題型:判斷題

銀行出納有可能利用經(jīng)過(guò)授權(quán)的出納終端,通過(guò)將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來(lái)核銷其個(gè)人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)高估存貨從而增加了部門上報(bào)利潤(rùn)的計(jì)劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項(xiàng)高估存貨的計(jì)劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。該內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過(guò)程中,與個(gè)人面談的描述是正確的?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個(gè)異常例子的樣本,下列哪項(xiàng)樣本計(jì)劃將被采用?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來(lái)確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動(dòng)或非流動(dòng)兩種類型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)師在測(cè)試總體時(shí)使用判斷抽樣方法篩選了60個(gè)項(xiàng)目,從中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)差錯(cuò)。審計(jì)師的樣本主要的局限是無(wú)法()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)對(duì)特定的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題